Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Администрации городского округа Самара от 28.02.2013 N 115 "О внесении изменений в целевую программу городского округа Самара "Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара" на 2009 - 2013 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 11.12.2008 N 675"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2013 г. № 115

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ БАННО-ПРАЧЕЧНЫХ УСЛУГ В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ САМАРА" НА 2009 - 2013 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ 11.12.2008 № 675

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара" постановляю:
1. Внести изменение в решение Думы городского округа Самара от 11.12.2008 № 675 "Об утверждении Целевой программы городского округа Самара "Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара" на 2009 - 2013 годы", заменив в наименовании, преамбуле, пунктах 1, 2 цифры "2013" цифрами "2018".
2. Внести в Целевую программу городского округа Самара "Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара" на 2009 - 2013 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 11.12.2008 № 675 (далее - Программа), следующие изменения:
2.1. На титульной странице Программы, в наименовании Паспорта Программы, наименовании Программы, наименовании приложения к Программе цифры "2013" заменить цифрами "2018".
2.2. В Паспорте Программы:
2.2.1. Раздел "Сроки и этапы реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
СРОКИ И ЭТАПЫ Начало реализации Программы - 2009 год.
РЕАЛИЗАЦИИ Окончание реализации Программы - 2018 год
ПРОГРАММЫ
".
2.2.2. Раздел "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ Планируемые финансовые затраты на реализацию
ФИНАНСИРОВАНИЯ Программы составляют 120 602,2 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета городского округа Самара -
82 252,2 тыс. рублей, из них:
в 2009 г. - 2 476,1 тыс. руб.;
в 2010 г. - 11 303,5 тыс. руб.;
в 2011 г. - 1 569,0 тыс. руб.;
в 2012 г. - 1 000,0 тыс. руб.;
в 2013 г. - 11 000,0 тыс. руб.;
в 2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
в 2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
в 2016 г. - 13 070,0 тыс. руб.;
в 2017 г. - 19 871,0 тыс. руб.;
в 2018 г. - 21 962, 6 тыс. руб.
внебюджетные источники - 38 350,0 тыс.
рублей, из них:
в 2009 г. - 168,7 тыс. руб.;
в 2010 г. - 2 641,3 тыс. руб.;
в 2011 г. - 890,0 тыс. руб.;
в 2012 г. - 0,0 тыс. руб.;
в 2013 г. - 2400,0 тыс. руб.;
в 2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
в 2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
в 2016 г. - 14 600,0 тыс. руб.;
в 2017 г. - 10 450,0 тыс. руб.;
в 2018 г. - 7 200 тыс. руб.
".
2.2.3. Раздел "Система организации контроля за исполнением Программы" изложить в следующей редакции:
"
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ Контроль за выполнением мероприятий Программы
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ осуществляется путем рассмотрения текущих
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ отчетов об исполнении Программы за первое
полугодие на рабочем совещании при Главе
городского округа Самара. Отчет за первый
квартал и девять месяцев представляется
головным исполнителем Программы первому
заместителю Главы городского округа Самара
(по курируемому направлению) либо заместителю
Главы городского округа Самара (по курируемому
направлению). Отчет за соответствующий
финансовый год и итоговый отчет рассматриваются
на заседании Коллегии Администрации городского
округа Самара.
".
2.3. В разделе "Основные цели, задачи и сроки реализации Программы" Программы:
2.3.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: "Реализацию Программы планируется осуществить с 2009 по 2018 годы".
2.3.2. В абзаце седьмом цифры "2013" заменить цифрами "2018".
2.3.3. Абзац десятый изложить в следующей редакции: "Сроки выполнения: 2016 - 2018 годы".
2.4. Абзацы второй - четырнадцатый раздела "Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам" Программы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 120 602,2 тыс. руб., в том числе:
из средств бюджета городского округа Самара - 82 252,2 тыс. руб., из них:
в 2009 г. - 2 476,1 тыс. руб.;
в 2010 г. - 11 303,5 тыс. руб.;
в 2011 г. - 1 569,0 тыс. руб.;
в 2012 г. - 1 000,0 тыс. руб.;
в 2013 г. - 11 000,0 тыс. руб.;
в 2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
в 2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
в 2016 г. - 13 070,0 тыс. руб.;
в 2017 г. - 19 871,0 тыс. руб.;
в 2018 г. - 21 962,6 тыс. руб.
из внебюджетных источников - 38 350,0 тыс. руб., из них:
в 2009 г. - 168,7 тыс. руб.;
в 2010 г. - 2 641,3 тыс. руб.;
в 2011 г. - 890,0 тыс. руб.;
в 2012 г. - 0,0 тыс. руб.;
в 2013 г. - 2400,0 тыс. руб.;
в 2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
в 2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
в 2016 г. - 14 600,0 тыс. руб.;
в 2017 г. - 10 450,0 тыс. руб.;
в 2018 г. - 7 200 тыс. руб.".
2.5. Раздел "Организация управления Программой и контроль за ходом ее исполнения" Программы изложить в следующей редакции:
"Контроль за ходом исполнения Программы

Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения возлагаются на Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара как на головного исполнителя Программы.
Контроль за целевым расходованием выделенных бюджетных средств осуществляет соответствующий главный распорядитель бюджетных средств. Текущий отчет за первое полугодие рассматривается на рабочем совещании при Главе городского округа Самара, отчеты за первый квартал и девять месяцев представляются головным исполнителем первому заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению). Отчет за соответствующий финансовый год и итоговый отчет рассматриваются на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.
Головной исполнитель Программы направляет отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о финансировании и реализации Программы на согласование в Департамент финансов Администрации городского округа Самара.
Департамент финансов Администрации городского округа Самара рассматривает представленный отчет и в случае отсутствия замечаний осуществляет его согласование в течение 5 дней со дня поступления отчета. В случае наличия замечаний к представленному отчету Департамент финансов Администрации городского округа Самара в течение 5 дней со дня его поступления направляет головному исполнителю мотивированное заключение.
Головной исполнитель в течение 3 дней устраняет замечания Департамента финансов Администрации городского округа Самара и направляет отчет на повторное согласование в Департамент финансов Администрации городского округа Самара.
Повторное согласование отчета с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара осуществляется в порядке и в сроки, установленные абзацем четвертым настоящего раздела.
Головной исполнитель Программы направляет в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет за первое полугодие (согласованный с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара) в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, а также в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара для рассмотрения на рабочем совещании при Главе городского округа Самара, отчеты за первый квартал и девять месяцев (согласованные с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара) - в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара, а также первому заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) для сведения.
Головной исполнитель Программы ежегодно, в срок до 1 марта, подготавливает отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и направляет для заключения в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара.
Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара в течение двух недель подготавливают и направляют головному исполнителю Программы соответствующие заключения.
Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.".
2.6. Приложение "Перечень основных мероприятий целевой программы городского округа Самара "Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара" на 2009 - 2013 годы" к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М.

Глава
городского округа
Д.И.АЗАРОВ





Приложение
к Постановлению
Администрации городского округа Самара
от 28 февраля 2013 г. № 115

Приложение
к Целевой программе городского округа
Самара "Развитие сферы банно-прачечных
услуг в городском округе Самара"
на 2009 - 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ БАННО-ПРАЧЕЧНЫХ УСЛУГ В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ САМАРА" НА 2009 - 2018 ГОДЫ


№ Наименование Срок Испол- Главный Финансовое обеспечение Итого
п/п мероприятия исп. нитель распо-
ряди- Средства предприятия (тыс. руб.) Бюджет городского округа Самара (тыс. руб.) Частные инвестиции
тель
средств 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего
бюджета
город-
ского
округа
Самара

Раздел 1. Проектирование, реконструкция и строительство котельных, замена инженерного оборудования, модернизация прачечных, ремонт общих отделений бань

1 Проектирование и 2013, ДСА, ДСА 1000,0 1800,0 2800,0 5000,0 3000,0 8000,0 10800,0
строительство 2016 МП
автономной КБУ
модульной котельной
при бане № 1 по ул.
Пионерской, 45

2 Проектирование и 2016 - ДСА, ДСА 3900,0 3900,0 4090,0 4090,0 8180,0 12080,0
строительство 2017 МП
автономной КБУ
модульной котельной
при бане № 2 по ул.
Самарской, 140

3 Проектирование 2009 - ДСА, ДСА 168,7 1831,3 2000,0 2476,1 10423,5 12899,6 14899,6
реконструкции 2010 МП
котельной, монтаж КБУ
котельного и
технологического
оборудования при
бане № 4 по ул. Бр.
Коростелевых, 47

4 Проектирование и 2011, ДСА, ДСА 1950,0 1950,0 1219,0 5781,0 7000,0 8950,0
реконструкция 2017 МП
котельной, монтаж КБУ
оборудования при
бане № 17 по ул.
Флотской, 19

5 Проектирование и 2013, ДСА, ДСА 900,0 900,0 1800,0 5000,0 5000,0 10000,0 4000,0 4000,0 15800,0
строительство 2016 МП
автономной КБУ
котельной при бане
№ 20 по ул.
Калининградской, 16

6 Проектирование и 2018 ДСА, ДСА 1000,0 2100,0 3100,0 5000,0 5962,6 10962,6 14062,6
строительство МП
автономной КБУ
котельной при бане
№ 22 по ул.
Стандартной, 100

7 Капитальный ремонт 2010 - ДПРУ ДПРУ 810,0 890,0 1700,0 880,0 350,0 1230,0 2930,0
бани пос. 2011 МП
Управленческий, ул. КБ
Симферопольская, 23

8 Проектирование и 2018 ДСА ДСА 5000,0 6000,0 11000,0 11000,0
строительство
автономной
котельной при бане:
Красная Глинка,
квартал 3

9 Капитальный ремонт 2013, ДПРУ ДПРУ 500,0 500,0 1000,0 1000,0 980,0 1980,0 2980,0
бани: Красная 2016 МП
Глинка, квартал 3 КБ

10 Закупка 2012, ДПРУ ДПРУ 1000,0 10000,0 11000,0 11000,0
оборудования для 2018 МП
бань и прачечных МП КБУ МП
КБУ и МП КБ КБ

ИТОГО по разделу: 168,7 2641,3 890,0 0,0 2400,0 0,0 0,0 7100,0 2950,0 2100,0 18250,0 2476,1 11303,5 1569,0 1000,0 11000,0 0,0 0,0 13070,0 19871,0 21962,6 82252,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 4000,0 104502,2

Раздел 2. Строительство физкультурно-оздоровительных центров

1 Ремонт бассейна 2016 МП КБУ 3500,0 3500,0 3500,0
"Дельфин" при бане
№ 1 по ул.
Пионерской, 45

2 Строительство 2017 МП КБУ 3500,0 3500,0 3500,0
физкультурно-
оздоровительного
центра при бане № 2
по ул. Самарской,
140

3 Строительство 2017 МП КБУ 4000,0 4000,0 4000,0
номеров при бане
№ 17 по
ул. Флотской, 19

4 Строительство 2018 МП КБУ 5100,0 5100,0 5100,0
физкультурно-
оздоровительного
центра при бане
№ 22 по ул.
Стандартной, 100

ИТОГО по разделу 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 7500,0 5100,0 16100,0 16100,0

ВСЕГО по Программе 168,7 2641,3 890,0 0,0 2400,0 0,0 0,0 7100,0 2950,0 2100,0 18250,0 2476,1 11303,5 1569,0 1000,0 11000,0 0,0 0,0 13070,0 19871,0 21962,6 82252,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7500,0 7500,0 5100,0 20100,0 120602,2


Заместитель
Главы городского округа - руководитель
Департамента потребительского рынка и услуг
Администрации городского округа Самара
В.М.КИРПИЧНИКОВ


------------------------------------------------------------------